Начиная с релиза 3.0.160 в БП и БП КОРП появилась возможность настроить учёт НДС при УСН и ввести новые ставки НДС с 2025 года.
Для этого нужно:
1️⃣ Зайти в настройки режима налогообложения организации и указать (отметить ☑️), что с 2025 года ведётся учёт НДС (раздел «Главное — Настройки — Налоги и отчёты» — вкладка «Система налогообложения»).
Например:

Правильность записи нового значения можно проверить по ссылке «История изменений»:

2️⃣ Зайти в настройки учёта НДС и выбрать ставку НДС (Раздел «Главное — Настройки — Налоги и отчёты» — вкладка «НДС»).
Новое значение также отразится в «Истории изменений» следующим образом:
✅ «Пониженная УСН» — 5%,
✅ «Общая УСН» — 7%,
✅ «Общая» — 20%.
Например:

3️⃣ В справочнике «Номенклатура» тоже нужно изменить ставку НДС по наименованиям, облагаемым НДС.
‼️ При этом, если в одной базе ведётся учёт по нескольким организациям с разными режимами налогообложения, то эта ставка может быть разной по одному и тому же товару (или услуге).
❓Как тогда её правильно указать?
📝 Начиная с релиза 3.0.167, в карточке номенклатуры можно указать один из двух вариантов универсальной ставки НДС:
🔵 20% (5%, 7% при УСН),
🔵 10% (5%, 7% при УСН).
Например:

🔵 При указании ставки «20% (5%, 7% при УСН)» в документы реализации попадает ставка:
🔶️ 5% — если в настройках НДС организации на УСН выбрана ставка 5%,
🔶️ 7% — если в настройках НДС организации на УСН выбрана ставка 7%,
🔶️ 20% — для организации на ОСНО, либо, если в настройках НДС организации на УСН выбрана ставка 20%.
🔵 Аналогично, при указании ставки «10% (5%, 7% при УСН)» в документы реализации попадает ставка:
🔷️ 5% — если в настройках НДС организации на УСН выбрана ставка 5%,
🔷️ 7% — если в настройках НДС организации на УСН выбрана ставка 7%,
🔷️ 10% — для организации на ОСНО, либо, если в настройках НДС организации на УСН выбрана ставка 20%.
Более наглядно это можно увидеть в таблице:
